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Contabilidad

Cierra el mes sin transcribir un solo asiento.

Ventas, compras, cobros y pagos se convierten en asientos mediante reglas de contabilización que tú defines. Revisas la vista previa, ejecutas en lote y los estados financieros ya están al día.

Sin MKA

  • Tu contador pasa la primera semana del mes copiando facturas al sistema contable.
  • Un error en un asiento se “corrige” borrándolo y nadie sabe qué pasó.
  • Saber cuánto gasta cada sucursal o proyecto exige armar un Excel aparte.

Lo que vas a medir

Días para cerrar el mes
4 días−6 días
del último día al cierre del período
Asientos automáticos
92,6 %+31 pts
generados por reglas de contabilización
Comprobantes revertidos
0,8 %−1,1 pts
Gasto asignado a centro de costo
97,3 %+12 pts

Indicadores de ejemplo con datos ilustrativos. En MKA se calculan en vivo sobre tu operación.

Pruébalo aquí mismo

Pruébalo: contabiliza un lote de documentos con un clic.

Es la pantalla del contador en el cierre del mes: facturas de venta y compra pendientes de contabilizar. Pulsa “Vista previa” para ver el asiento de cada regla, luego “Ejecutar lote” y mira el balance de comprobación actualizarse cuadrado. Revierte un comprobante: no se borra, se crea su contrapartida, y el diario lo muestra todo. Con “Ver en acción” se reproduce solo.

Flujo de ejemplo

De la venta al estado de resultados

Paso 1/6

Se emite la factura

La venta se factura y queda validada ante el SIN.

Facturación Electrónica SIAT

Beneficios

Por qué Contabilidad en MKA

Contabilización automática

Reglas de contabilización convierten documentos en asientos. Primero ves la vista previa del lote, después lo ejecutas.

Rastro de auditoría

Cada comprobante guarda quién lo hizo y cuándo. Los errores se corrigen con reversión, no borrando.

Períodos bajo control

Cierra, reabre y crea períodos en bloque. El cierre de gestión se revisa con vista previa antes de confirmarlo.

Centros de costo reales

Balance de comprobación y libro mayor por centro de costo, más corridas de prorrateo para distribuir gastos comunes.

Estados financieros al día

Libro diario, mayor, balance de comprobación, balance general, estado de resultados y ratios financieros.

Migración sin drama

Asistentes para importar el plan de cuentas y saldos iniciales, e importador desde el sistema SIC/JAC.

En detalle

Todo lo que incluye

Plan de cuentas y migración

  • Plan de cuentas jerárquico con asistente de importación
  • Asistente de carga de saldos iniciales
  • Importador desde el sistema contable SIC/JAC
  • Tabla de tipos de cambio: dólar compra/venta y valor de la UFV

Comprobantes y contabilización

  • Diarios y comprobantes con rastro de auditoría
  • Reversión de comprobantes en lugar de borrado
  • Reglas de contabilización por tipo de documento
  • Contabilización en lote con vista previa antes de ejecutar

Períodos y cierre

  • Cierre y reapertura de períodos contables
  • Creación de períodos en bloque
  • Cierre de gestión con vista previa

Centros de costo

  • Balance de comprobación por centro de costo
  • Libro mayor por centro de costo
  • Corridas de prorrateo de gastos

Reportes financieros

  • Libro diario, libro mayor y balance de comprobación
  • Balance general y estado de resultados
  • Ratios financieros
  • Visiones gerenciales configurables

All-in-One

Se conecta con

Los datos fluyen solos entre módulos: sin integraciones, sin exportar ni importar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo traer mi contabilidad actual?

Sí. Hay asistentes para importar el plan de cuentas y los saldos iniciales, y un importador específico para el sistema SIC/JAC.

¿Qué pasa si un asiento automático sale mal?

Antes de ejecutar ves la vista previa del lote. Si algo ya se registró, el comprobante se revierte y queda el rastro de auditoría de ambos.

¿Maneja varias monedas?

No es una contabilidad multimoneda completa. Incluye una tabla de tipos de cambio del dólar (compra y venta) y del valor de la UFV para tus cálculos.

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